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答疑老师:杨老师
你是一般纳税人还是小规模? 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:许老师
开普票免税 查看全部回复
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答疑老师:venus老师
可以 查看全部回复
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答疑老师:哈哈老师
你的意思是不是你有销项税额了,用之前纯外贸的时候进项税额抵扣了? 查看全部回复
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答疑老师:孙老师
(十)关于小微企业免征增值税的会计处理规定。 小微企业在取得销售收入时,应当按照税法的规定计算应交增值税,并确认为应交税费,在达到增值税制度规定的免征增值税条件时,将有关应交增值税转入当期损益。 查看全部回复
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答疑老师:Annina老师
季度末结转 查看全部回复
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答疑老师:甘老师
包括的 查看全部回复
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答疑老师:高老师
开错了当月可以直接作废,跨月开红字发票红冲 查看全部回复
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答疑老师:Amy老师
专票是要交税的,计入应交税费一应交增值税。 查看全部回复
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答疑老师:大宁老师
意思是没超免税销售额的增值税吗? 查看全部回复
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答疑老师:wam
现在调整 dai:应收账款 红字 货:其他收入 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
进项税额是你取得进项发票的税额 查看全部回复
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2014年你的应纳税所得额超过10万元,不符合减半征收政策 查看全部回复
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收到客户款项 借:银行存款 dai:主营业务收入 应交税费应交增值税销项税额 支付给其他货代公司款项 借:主营业务成本 应交税费应交增值税进项税额 dai:银行存款 查看全部回复
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答疑老师:易老师
不用 查看全部回复
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答疑老师:秦枫老师
1%税款 免税的部分转到营业外收入 借:应交税费-应交增值税 dai:营业外收入 专票部分计入应交税税费-应交增值税 次月缴纳结平 借:应交税费-应交增值税 dai:银行存款 查看全部回复
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小企业会计准则还是企业会计准则呢 查看全部回复
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答疑老师:andy老师
分别是 应交税费-应交增值税-减免税额 ,应交税费-简易计税 查看全部回复
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答疑老师:Yan
如果属于上年的可以先计提进费用 查看全部回复
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这一票金额大吗 查看全部回复
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